
應(yīng)交增值稅科目余額與申報留抵余額不一致,補(bǔ)增值稅的那個申報表調(diào)增了銷售額,賬需要調(diào)銷項嗎?
答: 你好;? 不一致的話 ;? 你調(diào)整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進(jìn)項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
申報增值稅系統(tǒng)帶出來的數(shù)比實際多0.06,導(dǎo)致賬面增值稅有0.06的余額,應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 你好,您是說實際交稅時,實際比賬上多交0.06元么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表與帳面應(yīng)納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報表?
答: 是要調(diào)整賬面余額的。
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)???
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)???
賬本上期末應(yīng)交增值稅有貸方余額48元,增值稅納稅申報表應(yīng)納稅額為0,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師,報表里的應(yīng)交增值稅稅費(fèi)余額一定要和增值稅申報表的余額一致嗎?上月的賬有錯誤,賬上金額不對,想在本月調(diào)整過來,但是申報先按照正確的申報可不可以
老師我上次申報增值稅,報表填錯了,這個380.76應(yīng)該填到稅額欄里,但我填到金額欄了,咋調(diào)賬還是怎么處理,現(xiàn)在增值稅差了,380.76

