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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-20 11:54

你好,把多計提的沖銷
借;應(yīng)交稅費——某某稅款,貸;稅金及附加——某某稅款

啥都不會考個屁 追問

2020-02-20 11:57

老師,這個問題牽扯已跨年的特殊處理嗎?昨天我也提問了,那個老師解答的我沒明白。

鄒老師 解答

2020-02-20 11:57

你好,跨年多計提沖銷就是這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費——某某稅款,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加——某某稅款

啥都不會考個屁 追問

2020-02-20 13:55

老師請問:怎么每個老師說的都有點不太一樣?我越來越糊涂了

鄒老師 解答

2020-02-20 14:03

你好,如果是當(dāng)年多計提了沖銷多計提分錄是
借;應(yīng)交稅費——某某稅款,貸;稅金及附加——某某稅款
如果是跨年發(fā)現(xiàn)多計提了,沖銷多計提分錄是
借;應(yīng)交稅費——某某稅款,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加——某某稅款

啥都不會考個屁 追問

2020-02-20 14:18

老師請問:前一個解答的老師比您多了處理了一筆,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配。這個您能在給我講解一下嗎

鄒老師 解答

2020-02-20 14:19

你好,跨年需要調(diào)整分錄是
借;應(yīng)交稅費——某某稅款,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加——某某稅款
計入了以前年度損益調(diào)整當(dāng)然是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

啥都不會考個屁 追問

2020-02-20 14:21

哦,老師,那我在處理的時候就不用做這一步了,在期末處理月結(jié)的時候,系統(tǒng)就自動結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎?

鄒老師 解答

2020-02-20 14:25

你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是需要自己手工錄入的

啥都不會考個屁 追問

2020-02-20 14:33

老師請問:我是小規(guī)模納稅人,可以有以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?

鄒老師 解答

2020-02-20 14:37

你好,不管是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人,都可以有以前年度損益調(diào)整這個科目的

啥都不會考個屁 追問

2020-02-20 14:40

老師:請問我怎么添加這個科目呀?還有調(diào)整完以后匯算清繳有什么需要特別注意的嗎?

鄒老師 解答

2020-02-20 14:44

你好,在損益科目里面增加這個科目
匯算清繳的時候需要考慮以前年度損益調(diào)整對之前年度損益的影響

啥都不會考個屁 追問

2020-02-20 15:12

老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是沒有“以前年度損益調(diào)整”科目。那該怎么處理呢?

鄒老師 解答

2020-02-20 15:14

你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是沒有“以前年度損益調(diào)整”科目的
就直接通過利潤分配——未分配利潤科目核算就是了

啥都不會考個屁 追問

2020-02-20 15:25

老師您好,您能再給清楚的說一下嗎

鄒老師 解答

2020-02-20 15:26

你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是沒有“以前年度損益調(diào)整”科目的
就直接通過利潤分配——未分配利潤科目核算就是了
比如沖銷之前的多計提的附加稅
借;應(yīng)交稅費——附加稅,貸;利潤分配——未分配利潤(這里把以前年度損益調(diào)整科目換成利潤分配——未分配利潤科目 就是了)

啥都不會考個屁 追問

2020-02-20 16:07

老師請問:用什么附件作為憑證呢

鄒老師 解答

2020-02-20 16:07

你好,可以用之前錯誤的憑證復(fù)印件作為調(diào)整分錄的附件

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你好,把多計提的沖銷 借;應(yīng)交稅費——某某稅款,貸;稅金及附加——某某稅款
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借其他應(yīng)收款 貸銀行,現(xiàn)在就做借銀行貸其他應(yīng)收款
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