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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-20 14:25

做更正分錄 ,借 其他應付款–法人名字貸其他應付款–職工名

孝順的大神 追問

2020-02-20 14:26

請問老師,在銀行報銷那一筆怎么做?

玲老師 解答

2020-02-20 14:29

借其他應付款職工的名貸銀行存款

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相關問題討論
做更正分錄 ,借 其他應付款–法人名字貸其他應付款–職工名
2020-02-20 14:25:55
這個可以全額抵減,這個,不要緊,借 借:管理費用     貸:其他應付款 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2020-06-04 10:03:06
您好,借管理費用,開辦費貸,其他應付款借其他應付款貸銀行存款,如果用這個科目過渡一下也可以。方便管理,
2020-07-27 09:19:43
你好,是的,計入其他應付款
2016-11-29 12:28:25
您的分錄不對。 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2018-09-07 10:45:25
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