
上月收到一張稅控盤續(xù)費的發(fā)票,以為是法人代付款,分錄做了借:應交稅費–減免稅金 280元,貸:其他應付款–法人名字 280元這月發(fā)現(xiàn)不是法人代付款,是員工墊付的,然后也在公賬給員工報銷了這筆費用,請問這月會計憑證該如何處理?
答: 做更正分錄 ,借 其他應付款–法人名字貸其他應付款–職工名
您好,老師,稅控盤服務費從2017年開始到2019年這三年總共890元就一直在其他應付款掛帳,發(fā)票之前會計忘記做賬了、我想在這個月把之前的發(fā)票打印出來,不做抵扣,只想把其他應付款上的掛帳給清了,可以嗎?關鍵它是跨年的發(fā)票、從17年到去年,能沖嗎
答: 這個可以全額抵減,這個,不要緊,借 借:管理費用 貸:其他應付款 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我在問下,有個新公司,一個月只有三四筆業(yè)務,之前有時候都不走公戶,刻章,買稅控盤都是問老板要得錢,是要計入其他應付款嗎,不能計入現(xiàn)金那
答: 你好,是的,計入其他應付款


孝順的大神 追問
2020-02-20 14:26
玲老師 解答
2020-02-20 14:29