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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-20 16:53

視同內(nèi)銷哦,然后無票收入里面

Scarlett 追問

2020-02-20 16:56

那我1月份這一筆出口的普通發(fā)票已經(jīng)開了,這樣的不是收入就重了嗎?我用不用2月份開一張紅字發(fā)票沖掉

樸老師 解答

2020-02-20 16:57

已經(jīng)開了?申報表上怎么報的

Scarlett 追問

2020-02-20 16:58

票是在1月份開的,1月份申報表還沒報

樸老師 解答

2020-02-20 16:59

那你直接在收入那里填寫就可以了。銷售額

Scarlett 追問

2020-02-20 17:06

沒懂老師你的意思,比如我理解的是,本來我開了10000的出口普通發(fā)票,然后發(fā)現(xiàn)有一筆5000塊要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,原本我發(fā)票采集的時候是直接在普通發(fā)票哪里采集金額為10000,稅額為0,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出5000塊內(nèi)銷,那我發(fā)票采集時普通發(fā)票采集應(yīng)該是剩下5000,稅額為0,那轉(zhuǎn)為內(nèi)銷的5000塊本來就開了普通發(fā)票的,按理說是要采集到普通發(fā)票里的?現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該是怎么采集呢?

樸老師 解答

2020-02-20 17:15

按照五千來申報就行;

Scarlett 追問

2020-02-20 17:19

轉(zhuǎn)出的那5千內(nèi)銷直接放到無票收入哪里采集嗎?這樣話,我是不是就不用2月份開紅字發(fā)票把轉(zhuǎn)內(nèi)銷的5000收入紅沖掉

樸老師 解答

2020-02-20 17:22

你開了發(fā)票就不是無票收入了

Scarlett 追問

2020-02-20 17:28

那我轉(zhuǎn)內(nèi)銷的這一張發(fā)票該放在發(fā)票采集那一個版塊,而且我開的出口普通發(fā)票稅率都是0,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷肯定要交稅的

樸老師 解答

2020-02-20 17:35

申報表是自動生成的 在表一填
你不是開了出口發(fā)票了嗎

Scarlett 追問

2020-02-20 17:40

要發(fā)票采集的,然后才會在表一生成,是的,我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口都會開普通發(fā)票,我現(xiàn)在就是不知道我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的這一筆該怎么弄

樸老師 解答

2020-02-20 17:44

在開具其他發(fā)票行列填寫

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同學你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
您好同學 對的,您的理解是對的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
您好,需要交增值稅就不在免抵退稅了
2023-11-03 09:09:11
視同內(nèi)銷哦,然后無票收入里面
2020-02-20 16:53:49
生產(chǎn)企業(yè)在每月申報出口退稅前需要先進行納稅申報,然后根據(jù)增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
2020-04-17 11:00:21
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