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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-22 11:28

沒勾那幾張發(fā)票入賬。只是價稅沒有分離

紫藤老師 解答

2020-02-22 11:29

借 成本費用等  貸 銀行存款

雷顏誼 追問

2020-02-22 11:30

那下月勾了那幾張發(fā)票又如何做賬

紫藤老師 解答

2020-02-22 11:30

借 應交稅費  貸 成本或費用

紫藤老師 解答

2020-02-22 11:31

你也可以等到下月勾選 再入賬

雷顏誼 追問

2020-02-22 11:32

比如原材料發(fā)票如果下月勾才來入賬那它單價就會不準確額

紫藤老師 解答

2020-02-22 11:32

原材料發(fā)票如果下月勾才來入賬,也是按照發(fā)票入賬,不影響

雷顏誼 追問

2020-02-22 11:37

我沒月是這樣做的,每月做生產(chǎn)領料前我現(xiàn)把未勾那幾賬發(fā)票金額做的暫估入庫。然后下月第一筆分錄又把暫估那筆分錄沖了

雷顏誼 追問

2020-02-22 11:38

我這樣做可以嗎老師

紫藤老師 解答

2020-02-22 11:38

你好,那也是可以的

雷顏誼 追問

2020-02-22 11:40

我覺得這樣每個月單價才正確,因為我們每月的原材料價格都有點差距,但是這樣的話我每個月第一筆分錄都是沖暫估入賬分錄,這樣好不好有什么影響沒

紫藤老師 解答

2020-02-22 15:00

你可以暫估入賬,以后再沖掉

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相關問題討論
可以根據(jù)實際用電量*單價,暫估計提的
2020-03-16 16:30:48
沒勾那幾張發(fā)票入賬。只是價稅沒有分離
2020-02-22 11:28:45
認證的做進項稅處理,銷售做銷項稅處理,再看是否交增值稅
2017-11-01 19:05:29
您好,收到退回的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
2017-05-26 22:49:45
你好,你之前是暫估入庫嗎
2017-01-17 09:26:02
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