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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-22 14:28

若當(dāng)月存在無(wú)票收入,申報(bào)當(dāng)月可以暫按未開具發(fā)票做納稅收入,如果下月購(gòu)貨方索取發(fā)票,那么在下月納稅申報(bào)時(shí)可將上月已做無(wú)票(未開具發(fā)票)欄已做的納稅收入,本次申報(bào)以負(fù)數(shù)填列;在開具增值稅發(fā)票里填正數(shù),一正一負(fù)不影響當(dāng)月的實(shí)際稅負(fù)等。

風(fēng)鈴 追問

2020-02-22 14:33

未開票收入可以負(fù)數(shù)填列嗎?需要通過(guò)專管員審核批準(zhǔn)嗎

venus老師 解答

2020-02-22 14:51

同學(xué),我重新回答下你這個(gè)問題
1.發(fā)生未開票納稅義務(wù)期間,申報(bào)增值稅仍然在未開票收入欄填列正數(shù)銷售額即可,但需要保留有關(guān)的證據(jù),如合同、收款記錄等,以備日后查證.

2.如果對(duì)未開票收入在日后開具發(fā)票,則對(duì)開具發(fā)票期間,申報(bào)增值稅不能在未開票收入填列負(fù)數(shù),而應(yīng)計(jì)算在開票銷售額中減去已經(jīng)申報(bào)的未開票收入,將差值填列到開票收入的相應(yīng)欄次.

3.對(duì)于因第2項(xiàng)操作而產(chǎn)生的比對(duì)異常,因?yàn)椴荒茉诰W(wǎng)上申報(bào),需要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求接受審核,并提交相應(yīng)的證據(jù)證明該項(xiàng)差額與以前期間申報(bào)的未開票收入金額的一致性,申請(qǐng)正常申報(bào)和解鎖稅控設(shè)備.

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你好,借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2016-09-06 15:53:46
若當(dāng)月存在無(wú)票收入,申報(bào)當(dāng)月可以暫按未開具發(fā)票做納稅收入,如果下月購(gòu)貨方索取發(fā)票,那么在下月納稅申報(bào)時(shí)可將上月已做無(wú)票(未開具發(fā)票)欄已做的納稅收入,本次申報(bào)以負(fù)數(shù)填列;在開具增值稅發(fā)票里填正數(shù),一正一負(fù)不影響當(dāng)月的實(shí)際稅負(fù)等。
2020-02-22 14:28:59
這個(gè)月開負(fù)數(shù) 你應(yīng)該做到上個(gè)月的
2020-01-09 10:41:02
您好,小規(guī)模未開票收入也只能跟開票收入 一樣的填法
2020-01-03 10:27:17
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具發(fā)票的一欄填寫證書。
2021-06-07 10:32:53
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