
老師,7月開(kāi)錯(cuò)了專票,當(dāng)月已做紅沖,并且已申報(bào)納稅,8月重新開(kāi)了正確的發(fā)票給顧客,那8月怎么在賬上體現(xiàn)收入?
答: 你好,借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我們公司貨已發(fā),發(fā)票沒(méi)有開(kāi)。這時(shí)候做收入,申報(bào)納稅的話,等下個(gè)月又開(kāi)了發(fā)票,又要申報(bào)怎么處理
答: 若當(dāng)月存在無(wú)票收入,申報(bào)當(dāng)月可以暫按未開(kāi)具發(fā)票做納稅收入,如果下月購(gòu)貨方索取發(fā)票,那么在下月納稅申報(bào)時(shí)可將上月已做無(wú)票(未開(kāi)具發(fā)票)欄已做的納稅收入,本次申報(bào)以負(fù)數(shù)填列;在開(kāi)具增值稅發(fā)票里填正數(shù),一正一負(fù)不影響當(dāng)月的實(shí)際稅負(fù)等。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人有未開(kāi)發(fā)票收入申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)填到哪里
答: 您好,小規(guī)模未開(kāi)票收入也只能跟開(kāi)票收入 一樣的填法


小白 追問(wèn)
2016-09-06 16:23
鄒老師 解答
2016-09-06 15:53
鄒老師 解答
2016-09-06 16:14
鄒老師 解答
2016-09-06 16:26