
沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表需要填到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答: 你好,沒(méi)有認(rèn)證,不用填增值稅申報(bào)表附表二
本期增值稅已0申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,還可以作廢申報(bào)表,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后再申報(bào)嗎?
答: 你好,學(xué)員,可以作廢后再重新進(jìn)行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)的金額寫錯(cuò)了,實(shí)際應(yīng)該是 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 80 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80 但是,查到的分錄是 借進(jìn)項(xiàng)稅額120 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120 。增值稅申報(bào)是按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)80申報(bào)的。 導(dǎo)致增值稅申報(bào)后進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學(xué)你好 這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了

