亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-24 14:55

你之前計提了壞賬準(zhǔn)備嗎,如果計提了,發(fā)生壞賬時,借:壞賬準(zhǔn)備  貸:應(yīng)收賬款

追問

2020-02-24 14:57

書上是計提借資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 發(fā)生 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款??墒抢蠋熢趺粗苯哟_認(rèn)就按我上面那種做法是什么個意思

辜老師 解答

2020-02-24 14:58

是的,要按照書上的這種操作的

追問

2020-02-24 14:59

那老師說的那種是錯的嗎

辜老師 解答

2020-02-24 15:01

借管理費用-壞賬損失貸應(yīng)收賬款,這種是錯誤的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你之前計提了壞賬準(zhǔn)備嗎,如果計提了,發(fā)生壞賬時,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
2020-02-24 14:55:58
你好 可以做到一個分錄里面的
2020-07-07 14:37:18
內(nèi)帳么,稅點外帳不是做管理費用,這個做借銀行 貸應(yīng)收賬款,統(tǒng)一做這個
2019-09-02 13:32:46
您好 公司購買尿素個人車使用 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 借:成本費用 貸:預(yù)付賬款 個人再給錢 借:庫存現(xiàn)金 貸:成本費用
2020-08-04 12:30:57
同學(xué)你好 你用一個往來科目就行
2021-11-09 08:42:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...