
無法收回的應(yīng)收賬款做壞賬怎么做把會計分錄說我下吧老師,需要轉(zhuǎn)管理費用嗎,
答: 你好,無法收入的壞賬, 如果已經(jīng)計提壞賬,核銷 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 沒有計提壞賬,核銷 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
收到客戶購買我們APP中的道具的費用,應(yīng)該做收入,如果是我們自己公司的員工為了做測試來購買APP的道具.會計分錄能不能這樣寫,借:管理費用 貸:應(yīng)收賬款
答: 借;管理費用等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,運輸公司個人車放到公司運營公司收管理費用,公司購買尿素個人車使我沒付款會計分錄:借應(yīng)收賬款-個人 貸:現(xiàn)金 借:個人車上費用 貸:公司收入 個人給錢時借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款?
答: 您好 公司購買尿素個人車使用 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 借:成本費用 貸:預(yù)付賬款 個人再給錢 借:庫存現(xiàn)金 貸:成本費用
我有1個憑證 借:管理費用100 貸:應(yīng)收賬款100 紅沖做負(fù)數(shù),然后再做正確分錄,那問題是:紅沖負(fù)數(shù)分錄可以和正確分錄一并做在一張憑證上嗎?
收到客戶貨款154000,其中稅點是14000,,分錄是借銀行154000,貸管理費用14000,應(yīng)收賬款140000嗎
老師,因隔壁倉庫借接我單位電用的,每個月初才會分?jǐn)傠娰M,那我分錄能這樣做嗎?借:管理費用 ,其它應(yīng)收款,貸:應(yīng)付賬款
一月的時候交電費多交了,分錄是借:管理費用~電費 應(yīng)收款貸:現(xiàn)金 然后二月的時候電費少交了,然后想沖一月的帳,要怎樣做會計分錄呢?


宋生老師 解答
2016-12-24 11:15
宋生老師 解答
2016-12-24 11:20