
老師,你好!請問我公司4月份申報抵扣進(jìn)項稅額10000元,車票抵扣800元,加計扣除10%是1000元還是1080元,加計扣除的進(jìn)項稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計抵減稅額
現(xiàn)代服務(wù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%,是當(dāng)期申報就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項稅額本月不夠,可以本月先申報,不扣稅款,下個月再找進(jìn)項抵扣嗎
答: 不行,這個肯定是不能這么填的。


艷 追問
2020-02-24 15:20
艷 追問
2020-02-24 15:22
maize老師 解答
2020-02-24 15:25
艷 追問
2020-02-24 15:28
maize老師 解答
2020-02-24 15:29