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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-02-24 23:58

你好,同學,這個是這樣的。。

何江何老師 解答

2020-02-24 23:59

年底統(tǒng)一再調,沒

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2020-02-25 14:59

我現(xiàn)在是要做1月份的賬,發(fā)現(xiàn)去年11月份和12月份的都差了一點

何江何老師 解答

2020-02-25 15:24

一般轉營業(yè)外收支,走

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2020-02-25 15:36

現(xiàn)在是2月份了,我發(fā)現(xiàn)和前面一共差了0.02,這個要怎么做分錄,我是應交稅費出現(xiàn)負數(shù)的,因為一直都進項大于銷項

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2020-02-25 15:37

就是納稅申報表上的留抵稅額比資產(chǎn)負債表上面的應交稅費少了0.02,這個分錄怎么調

何江何老師 解答

2020-02-25 17:12

借營業(yè)外支出
貸應交稅費一應交增值稅

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2020-02-25 17:29

這個營業(yè)外支出后面的明細要掛什么

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2020-02-25 17:31

老師,我每個月進項發(fā)票認證后,和銷項相抵之后,留抵稅額都有多,那個分錄要怎么做

何江何老師 解答

2020-02-25 18:00

掛其他費用就可以。也可以柤反分

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2020-02-25 18:08

老師,我上面問的這個問題,分錄怎么做啊

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2020-02-25 19:22

老師,進項大于銷項需要做分錄嗎

何江何老師 解答

2020-02-25 19:29

不用做分錄,這叫留抵下

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你好,增值稅申報表只有增值稅 而資產(chǎn)負債表的應交稅費不僅僅是增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅等稅款 增值稅申報表的增值稅與資產(chǎn)負債表的應交稅費不一致是很正常的 如果你應交稅費——應交增值稅明細賬與增值稅申報表不一致,那就需要根據(jù)增值稅申報表做相應調整的
2020-05-15 15:01:06
你好,同學,這個是這樣的。。
2020-02-24 23:58:39
你好,是的,需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
你好,增值稅只是應交稅金的一部分,資產(chǎn)負債表上的應交稅金還包括附加稅、印花稅等,只要是一級科目為應交稅金的都在這個科目反映,并不只是增值稅。
2020-07-16 22:26:31
增值稅申報表上的是應交增值稅的金額 資產(chǎn)負債表應交稅費包括增值稅、附加稅等,兩者當然不一樣了
2017-05-24 10:21:07
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