
老師,我們公司租賃的廠房的水電費是一個月一個月支付的,但是發(fā)票是囤著幾個月一起開的,我每個月都計提了費用,分錄付款借:其他應(yīng)收款-XX公司,貸:銀行存款 計提分錄:借:制造費用-水電費 貸:其他應(yīng)收款,他現(xiàn)在來了1-4月份的發(fā)票,和我計提的金額差一點,如何調(diào)整?
答: 你好 你們差異了多少金額 你可以在4月最后一個月做調(diào)整即可 把做多的或者少做的 一次性調(diào)整一下分錄即可
老師,預(yù)付廠房租金,發(fā)票未到,分錄可以寫借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,然后月末計提這個租金,借制造費用,貸其他應(yīng)收款嗎?
答: 你好 你租期還沒有打嗎 如果已經(jīng)發(fā)生了 直接做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 按租期做 借制造費用 貸其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
下面圖片上的業(yè)務(wù)是: 借:制造費用-福利費 500 銀行存款-人保公司 1500 貸:現(xiàn)金 500 其他應(yīng)收款-人保財險公司 1500
答: 1、借:制造費用 2000 貸:銀行存款 2000 2、借:銀行存款 1500 貸:制造費用 1500
老師,我們公司給其他公司代加工一批產(chǎn)品,我們只對加工產(chǎn)品分攤的制造費用收取費用,我這樣掛往來可以嗎?借:其他應(yīng)收款 貸:制造費用(分攤的金額)
社保費計提分錄可以直接做,借:管理費用-社保費 ,管理費用--研發(fā)人員社保費 制造費用-社保費 其他應(yīng)收款--社保費 貸:銀行存款--社保費 ,是這樣做的嗎?
老師,摘要是【代收加盟店—加盟商名字】借銀行存款貸其他應(yīng)收款/應(yīng)收加盟店/應(yīng)收工資社保及費用款代表什么意思呢
兩家公司,比如云盟公司和馬龍公司,馬龍公司的費用由云盟出,云盟這邊做賬是借其他應(yīng)收款待銀行存款,那馬龍這邊怎么做賬?


*西柚小姐 追問
2020-02-25 12:02
meizi老師 解答
2020-02-25 12:03