
老師您好,我去年做的分錄。借,制造費(fèi)用10萬(wàn),貸,其他應(yīng)收款10萬(wàn)。但是未附任何單據(jù)。我今年想把這個(gè)分錄,制造費(fèi)用調(diào)回來(lái)。咋做分錄。老師
答: 借其他應(yīng)收款,貸制造費(fèi)用,然后你看一下制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪一步了。
老師,我們公司給其他公司代加工一批產(chǎn)品,我們只對(duì)加工產(chǎn)品分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用收取費(fèi)用,我這樣掛往來(lái)可以嗎?借:其他應(yīng)收款 貸:制造費(fèi)用(分?jǐn)偟慕痤~)
答: 你好,這個(gè)是可以的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,微信支付給個(gè)人的視頻拍攝定金和尾款是放入借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:其他貨比資金-微信。是這樣嗎 我們公司是食品制造業(yè)的
答: 你好,可以的,可以這么做。

