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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-02-26 14:15

你好,上月即便未開(kāi)票也要確認(rèn)增值稅的,如果有確認(rèn)本月開(kāi)票就不用做會(huì)計(jì)處理了,如果沒(méi)確認(rèn)那么這個(gè)月補(bǔ)做下,借:預(yù)收賬款(上個(gè)月你收了錢是包括增值稅的部分,所以計(jì)預(yù)收)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

霸氣的裙子 追問(wèn)

2020-02-26 14:21

上月已經(jīng)確認(rèn)未開(kāi)票增值稅及其附加稅了。那那這個(gè)開(kāi)票了,是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票;貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票 么?那這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)不會(huì)多記一筆?

宇飛老師 解答

2020-02-26 14:26

不會(huì),你這個(gè)不是一借一貸平了嘛。

霸氣的裙子 追問(wèn)

2020-02-26 14:28

哦,那我只要借貸收入在未開(kāi)票和已開(kāi)票之間結(jié)轉(zhuǎn),增值稅不用再計(jì)提了是吧

宇飛老師 解答

2020-02-26 14:32

不用了,這個(gè)本身金額就沒(méi)有影響。

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你好,上月即便未開(kāi)票也要確認(rèn)增值稅的,如果有確認(rèn)本月開(kāi)票就不用做會(huì)計(jì)處理了,如果沒(méi)確認(rèn)那么這個(gè)月補(bǔ)做下,借:預(yù)收賬款(上個(gè)月你收了錢是包括增值稅的部分,所以計(jì)預(yù)收) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-02-26 14:15:32
如:一般納稅人今年稅務(wù)查賬,去年未做收入100000元,那今年補(bǔ)交增值稅就是17000元,地方附加就是:印花稅:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具體的會(huì)計(jì)詳細(xì)分錄。請(qǐng)高手回答是否正確。 1 計(jì)提收入稅金: 借 應(yīng)收賬款 117000 貸 應(yīng)交稅金 查補(bǔ) 17000 如:一般納稅人今年稅務(wù)查賬,去年未做收入100000元,那今年補(bǔ)交增值稅就是17000元,地方附加就是:印花稅:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具體的會(huì)計(jì)詳細(xì)分錄。請(qǐng)高手回答是否正確。 1 計(jì)提收入稅金: 借 應(yīng)收賬款 117000 貸 應(yīng)交稅金 查補(bǔ) 17000 貸 以前年度損益調(diào)整 100000 2 利潤(rùn)增加: 借 以前年度損益調(diào)整 100000 貸 利潤(rùn)分配 100000 3計(jì)
2015-10-25 11:22:16
你好,紅字發(fā)票,沖紅原來(lái)的分錄就好 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)金額
2019-10-16 21:55:01
借:應(yīng)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2018-10-15 10:03:38
收到增值稅收入423300元,款項(xiàng)已存入銀行的會(huì)計(jì)分錄
2015-12-10 19:03:39
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