你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應(yīng)收款 問
考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答

增值稅上月未開票收入,本月已開票,增值稅會計分錄怎么做
答: 你好,上月即便未開票也要確認增值稅的,如果有確認本月開票就不用做會計處理了,如果沒確認那么這個月補做下,借:預(yù)收賬款(上個月你收了錢是包括增值稅的部分,所以計預(yù)收) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
補交去年增值稅和收入的會計分錄問題
答: 如:一般納稅人今年稅務(wù)查賬,去年未做收入100000元,那今年補交增值稅就是17000元,地方附加就是:印花稅:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具體的會計詳細分錄。請高手回答是否正確。 1 計提收入稅金: 借 應(yīng)收賬款 117000 貸 應(yīng)交稅金 查補 17000 如:一般納稅人今年稅務(wù)查賬,去年未做收入100000元,那今年補交增值稅就是17000元,地方附加就是:印花稅:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具體的會計詳細分錄。請高手回答是否正確。 1 計提收入稅金: 借 應(yīng)收賬款 117000 貸 應(yīng)交稅金 查補 17000 貸 以前年度損益調(diào)整 100000 2 利潤增加: 借 以前年度損益調(diào)整 100000 貸 利潤分配 100000 3計
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
房地產(chǎn)商鋪租金收入會計分錄怎么做?開的專票,要交增值稅
答: 借:應(yīng)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費

