老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

去年12月份計(jì)提了7萬的年終獎(jiǎng)金,1月實(shí)際支付只有5萬,請(qǐng)問一下應(yīng)付年終獎(jiǎng)多余的2萬怎么做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
答: 你好 多計(jì)提的嗎 以后還支付不
生物資產(chǎn)計(jì)提損失,在實(shí)際發(fā)生時(shí)的賬務(wù)處理分錄是什么?
答: 實(shí)際發(fā)生也就是報(bào)廢了 直接沖生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬務(wù)處理中,當(dāng)月計(jì)提的工資如果和實(shí)際發(fā)的,不一樣,怎么在下個(gè)月的賬務(wù)里怎么操作,如果是少計(jì)提了,下個(gè)月計(jì)提全,如果是多計(jì)提了呢,在下個(gè)月的賬務(wù)里怎么操作
答: 下個(gè)月計(jì)提的時(shí)候調(diào)整差額


飛雪 追問
2020-02-26 16:24
郭老師 解答
2020-02-26 16:27
飛雪 追問
2020-02-26 16:29
郭老師 解答
2020-02-26 16:33
飛雪 追問
2020-02-26 16:37
郭老師 解答
2020-02-26 16:41
飛雪 追問
2020-02-26 17:07
郭老師 解答
2020-02-26 17:08
飛雪 追問
2020-02-26 17:09
郭老師 解答
2020-02-26 17:10