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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-26 18:36

您好
借:應(yīng)收票據(jù) 135000+22950+300=158250
貸;主營業(yè)務(wù)收入 135000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 22950
貸:庫存現(xiàn)金 300

不安的美女 追問

2020-02-26 18:36

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-02-26 18:37

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
不是 這個是購買方拿來做賬的
2022-02-05 10:10:30
你好,普通發(fā)票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發(fā)票,專用發(fā)票,兩種都是計入銷項稅額的
2017-09-30 15:33:15
一般納稅人取得材料增值稅專票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
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