老師,做銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí),有個(gè)會(huì)計(jì)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是嗎,但是我們的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面還有三級(jí)科目,我該怎么做賬?
江西葉麗霞
于2020-02-27 09:05 發(fā)布 ??858次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-02-27 09:06
你好 你是一般納稅人的話 你是要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目明細(xì)?
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你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13

你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
這筆分錄是將銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目中
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90
然后再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16

您好
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20

你好!其實(shí)你這個(gè)本身不對(duì),如果你當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
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