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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-28 11:56

你好,請在原問題下面追問或者前面帶上老師名字

不知道 追問

2020-02-28 12:00

老師,我們12月發(fā)獎金多計提了639,我們也按這個錯誤的金額計提和發(fā)放了,等于12月計提科目是
借管理費用獎金
貸應付職工薪酬獎金,
這個計提包含了639,
發(fā)放時
借應付職工薪酬獎金
貸銀行存款,這個也包含了639,
我們這邊是打算從1月工資扣,不打算讓員工退回來
我們一月的時候就直接沖銷了這筆多計提的獎金,
借應付職工薪酬獎金 639,
貸管理費用獎金639,
老師我想問那我計提1月工資時,管理費用-工資這個是科目,是不是應該加上這個639,因為我們行政做工資表時應發(fā)金額是扣除了這個639,因為他想著直接從工資扣,就沒有算進工資了,以及發(fā)放1月工資

樸老師 解答

2020-02-28 12:17

多計提的直接原分錄沖紅了就行,就是計提的分錄負數(shù)

上傳圖片 ?
相關問題討論
是的,根據(jù)工資總額2%計提的了
2018-07-06 14:58:36
你好!這個看企業(yè)了,設置獎金更好
2022-02-25 09:17:00
你好 這樣處理是可以的?
2021-08-18 12:13:04
你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好,你在次月15號申報之前的提成都算不出來嗎?
2019-02-20 09:41:29
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