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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-28 12:08

你做賬也需要轉(zhuǎn)出,你這個之前做啥?

moriaty 追問

2020-02-28 12:12

啊?
之前做啥?
之前這張票沒有做賬,因為已經(jīng)退回給對方了,對方?jīng)]有作廢或者沖紅。然后我們不小心認(rèn)證了。但在申報的時候就把這個做進項轉(zhuǎn)出了。

maize老師 解答

2020-02-28 12:14

...退回,那這個不做賬了,

moriaty 追問

2020-02-28 12:18

嗯。。進項準(zhǔn)出來了就不管了嘛。。。

maize老師 解答

2020-02-28 12:19

但是你這個沒有之前那個發(fā)票也沒有紅字發(fā)票吧,那這個只能不做了

moriaty 追問

2020-02-28 12:21

估計退回去之后沒有沖紅。。要不然咋還能被我們認(rèn)證呢。但有沒有紅字發(fā)票是他們自己的事情吧。跟我們公司沒關(guān)系吧。。。。。
我們退回去了他們重開了一張的。重開的我們已經(jīng)認(rèn)證了。這張重開的事做了賬務(wù)處理的。

maize老師 解答

2020-02-28 12:33

是的,根據(jù)這個重新開這個做賬就可以

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你好,銷項進項稅額都要入賬,有留底稅金就不需要做其他處理,申報數(shù)也是按當(dāng)月銷項和進項數(shù)據(jù)申報,后面會有個留底稅金
2016-08-02 10:41:50
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2017-06-20 14:21:15
你好 那你當(dāng)時是否有去申報表里面填寫附表2 做轉(zhuǎn)出 ? 你只是賬上做了轉(zhuǎn)出嗎?
2020-01-15 13:04:03
你做賬也需要轉(zhuǎn)出,你這個之前做啥?
2020-02-28 12:08:22
你好,可以不用處理,下個月一并結(jié)轉(zhuǎn),也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方。
2019-04-19 11:57:19
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