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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-02-28 15:42

你好 都是對(duì)的 不過(guò)最好先做一步到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

下一個(gè)十年 追問(wèn)

2020-02-28 16:00

老師,我不明白,右邊那個(gè)分錄,既然第二步都轉(zhuǎn)入了應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,為什么第三步要那樣做呢,每月末做了結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅了,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額是0了,再第三步,不是成負(fù)數(shù)了嗎

答疑蘇老師 解答

2020-02-28 16:04

你好 不是還有第四步嗎?

下一個(gè)十年 追問(wèn)

2020-02-28 16:18

我覺(jué)得有點(diǎn)理解 不了,第四步感覺(jué)有點(diǎn)多余,我把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,然后做,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--出口退稅,貸::應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,可以嗎,這樣,比如應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后余額在借方的20萬(wàn),就表示有留底,我只退了10萬(wàn)的稅,做了借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--出口退稅,貸::應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10萬(wàn),這樣未交增值稅我就還有10萬(wàn)的借方余額,表示還有10萬(wàn)的留抵,這樣可以嗎,

答疑蘇老師 解答

2020-02-28 16:23

你好 是的 這樣是可以的

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你好 都是對(duì)的 不過(guò)最好先做一步到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2020-02-28 15:42:20
你們是全額退稅嗎?就是稅率是16%,退稅率也是16%嗎?
2018-08-23 13:08:05
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-26 16:32:07
你好,同學(xué) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 滿意給老師五星好評(píng)鼓勵(lì),祝你端午安康。
2020-06-26 15:43:47
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2016-12-02 15:56:58
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