老師,請(qǐng)問(wèn)公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注什么 問(wèn)
您好,是轉(zhuǎn)給個(gè)人了嗎,還是 答
鋼結(jié)構(gòu)加工費(fèi)稅務(wù)編碼是,甲方提供鋼材,我方提供油 問(wèn)
你好,其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 20105 答
我想問(wèn)下 去年的收入跟成本沒有入賬,今年要怎么做 問(wèn)
你好,你是想補(bǔ)充做到去年嗎? 答
老師好,我們是貿(mào)易公司,我們的客戶收到貨后說(shuō)產(chǎn)品 問(wèn)
你好,這個(gè)之前已經(jīng)做了,成本費(fèi)用收入不用再做的,因?yàn)橹澳闶嵌嘧隽?,現(xiàn)在補(bǔ)上。 答
老師,我們是工業(yè)制造業(yè),一般納稅人,出售自建的舊廠 問(wèn)
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。 答

#提問(wèn)#老師,我一月份報(bào)稅報(bào)未開票收入,我二月份開票了,要怎么做賬啊。一月份做賬的時(shí)候已經(jīng)做了未開票收入了。
答: 二月份借應(yīng)收賬款附屬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入附屬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
提問(wèn),員工預(yù)支款1000,拿了1244的收據(jù)找我報(bào)銷,我怎么做賬既能沖減之前的預(yù)支款又能報(bào)銷多余的244元錢,
答: 你好!借XX費(fèi)用等1244 貸其他應(yīng)收款1000,現(xiàn)金244
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我提問(wèn): 老師 我公司可研、環(huán)評(píng)的報(bào)告 前期付了2萬(wàn) 對(duì)方開了45000的票 我應(yīng)該怎么做賬?
答: 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款20000,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)45000 貸:預(yù)付賬款450003


郭老師 解答
2020-02-28 16:18