老師您好,行政單位預(yù)付勞務(wù)費(其實是付重了)財務(wù)分錄:借業(yè)務(wù)活動費用-勞務(wù)費 貸財政撥款收入 借:預(yù)付賬款 貸什么?貸本期盈余?還是貸待處理財產(chǎn)損益? 預(yù)算分錄怎么做呢?
多情的口紅
于2020-02-28 20:28 發(fā)布 ??2185次瀏覽
- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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預(yù)算分錄怎么做呢?
借:行政支出
貸:財政撥款預(yù)算收入
2020-02-28 20:42:33

你好!
對的。
2019-06-19 15:08:54

您好,沒有開票也是下面分錄,支付勞務(wù)費并代扣個人所得稅時:
借:業(yè)務(wù)活動費用 40,000
貸:零余額賬戶用款額度 39,400
應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 600
實際繳納代扣的個人所得稅時:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 600
貸:零余額賬戶用款額度 600
預(yù)算會計分錄
支付勞務(wù)費并代扣個人所得稅時:
借:事業(yè)支出——財政撥款支出 39,400
貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 39,400
實際繳納代扣的個人所得稅時:
借:事業(yè)支出——財政撥款支出 600
貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 600
2025-02-20 09:17:04

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-30 10:52:37

您好,預(yù)算會計,退回分錄,借:行政支出等科目,負(fù)數(shù),借;資金結(jié)存,正數(shù)。下個月重新轉(zhuǎn)賬,借;行政支出等科目,貸:資金結(jié)存。
2019-10-18 23:02:50
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