
老師,你好,我們是行政單位要平行記賬,請教您一個問題:單位預充加油卡財務會計:借:預付賬款—預付加油卡貸:銀行存款預算會計:借:行政支出貸:資金結(jié)存后面用加油卡去加油,開了加油發(fā)票財務會計:借:業(yè)務活動費用貸:預付賬款那么預算會計就不用做賬請問這樣處理對嗎?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
老師你好,我們是行政單位,去年的一筆預付費用做錯了,借:活動經(jīng)費,貸銀行存款,來發(fā)票時又做:借:活動經(jīng)費貸:預付賬款,調(diào)賬的話,應該怎么做呢,老師
答: 但是老師計了2次的費用,這個不用管嘛
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
行政單位財務會計中 借:業(yè)務活動費用 貸:銀行存款。收入費用報表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負數(shù),如何調(diào)賬。
答: 您好,建議調(diào)整,借,長期待攤費用,借,業(yè)務活動費用,負數(shù)
老師,行政單位本月用銀行存款支付業(yè)務活動費, 因賬號錯誤款被銀行退回到賬上,下個月才又重新支付該筆款項,請問本月和下月這種情況的財務會計和預算會計的記賬憑證怎么寫?
你好,老師,行政單位去年一筆業(yè)務本應該借:業(yè)務活動費用,貸:銀行存款.卻做成了借:其他應付款,貸:銀行存款。本年度如何調(diào)賬
老師您好,行政單位預付勞務費(其實是付重了)財務分錄:借業(yè)務活動費用-勞務費 貸財政撥款收入 借:預付賬款 貸什么?貸本期盈余?還是貸待處理財產(chǎn)損益? 預算分錄怎么做呢?
行政事業(yè)單位以銀行存款支付業(yè)務活動費用,由于賬號錯誤被退回,預算會計(退回和下個月重新轉(zhuǎn)賬)怎么做分錄?


陳詩晗老師 解答
2020-06-30 10:55