
老師您好,我是事業(yè)單位的職員,我們要做兩套賬,我想向您咨詢的問(wèn)題是在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬中,發(fā)生一筆支出,我們做借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:銀行存款,收到一筆收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,那么我想問(wèn)的是,這個(gè)預(yù)收賬款,最終要怎么把他弄平呢。該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 確認(rèn)收入的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收賬款
老師,我們事業(yè)單位,出租一部分土地,按收付實(shí)現(xiàn)制吧,借:銀行存款240萬(wàn),貸:經(jīng)營(yíng)收入-租賃收入240萬(wàn)吧?還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:銀行存款240W,貸:預(yù)收賬款240W,每個(gè)月在預(yù)收賬款20W,貸:經(jīng)營(yíng)收入-租賃收入20W,但是合同是去年8月簽得,要權(quán)責(zé)發(fā)生制得話,我之前幾個(gè)月分錄怎么寫(xiě)
答: 同學(xué)您好,按您后面權(quán)責(zé)發(fā)生制的做法去做即可,先計(jì)入預(yù)收賬款,然后按月沖銷預(yù)收賬款,并攤銷收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,事業(yè)單位購(gòu)油,先做預(yù)付賬款,不開(kāi)發(fā)票,等消費(fèi)再開(kāi)發(fā)票做業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,老師是這樣嗎?
答: 你好,那樣也是可以的

