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送心意

雷蕾老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-29 22:14

不屬于哦,增值稅銷項和進項說的是有開票的行為,比如我本期銷售商品不含稅價100,那這個時候我銷售的商品就要繳納100*13%=13的銷項稅。進項是我采購了原材料50萬,其中增值稅50*13。這是屬于進項稅。

女俠琪琪 追問

2020-03-01 10:43

老師,比如說租一個房子用來做生意有收入,這筆收入的增值稅的進項部分包括租賃費嗎

雷蕾老師 解答

2020-03-01 10:46

這是可以抵扣的哈。記得要取得增值稅專用發(fā)票。

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不屬于哦,增值稅銷項和進項說的是有開票的行為,比如我本期銷售商品不含稅價100,那這個時候我銷售的商品就要繳納100*13%=13的銷項稅。進項是我采購了原材料50萬,其中增值稅50*13。這是屬于進項稅。
2020-02-29 22:14:02
你好同學(xué) 進項稅的意思是購買商品時對方開發(fā)票給你的里面的稅,你以后交稅可以扣這部分的 銷項稅是你賣東西時別人給你的錢,你要交13%給稅務(wù)局,而你可以扣掉進項的部分交給稅務(wù)就好了。
2019-06-22 17:44:09
你好,比如你的進項是100,允許加計扣除率10%,你這個月可以多抵扣100乘以10%。 分錄計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入10 抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除10
2021-10-11 09:08:26
你好 比如進項稅80元 銷項稅100元 那么繳納增值稅20元 ;你做 :結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅80 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額80 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅100 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅20貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅20 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅20貸:銀行存款20
2020-04-30 16:21:09
處理的鏈接和案例我發(fā)群里你去看下
2019-04-20 16:22:06
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