
老師你好我2月份去大廳做了2019年10月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是原材料采購,補(bǔ)交增值稅及附加21000,滯納金1100,這個(gè)要怎么做賬呀?
答: 你好,增值稅和附加稅分別是多少
原來計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的金額,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,比如買原材料借 原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17貸 應(yīng)付賬款 117后來原材料用于集體福利了借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17借 原材料17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)17這樣做對嗎
答: 是的。就這樣就可以了。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方:材料 貸方:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)月底我要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸方:應(yīng)交稅金(未交增值稅) 是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)額抵減額吧
答: 您好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)額抵減額。但是進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額也要結(jié)轉(zhuǎn)的。

