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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-02 15:35

您好,應(yīng)當(dāng)要需要計(jì)提的。因?yàn)楸热?月份的開票金額和印花稅是3月才繳納的,所以要計(jì)提的。

欣然 追問

2020-03-02 15:40

分錄怎么做?是通過管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)稅金及附加

微微老師 解答

2020-03-02 15:41

借;營(yíng)業(yè)稅金及附加    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅

欣然 追問

2020-03-02 15:45

我以前直接入管理費(fèi)用了,這樣做是不對(duì)嗎?

微微老師 解答

2020-03-02 15:45

恩恩,是的,不應(yīng)該這樣做的。

欣然 追問

2020-03-02 15:49

嗯!好吧!那我2019年12月份也沒有計(jì)提印花稅,我是不是需要補(bǔ)計(jì)提一下,直接沖減未分配利潤(rùn)可以嗎?

微微老師 解答

2020-03-02 15:57

如果金額不大,也可以不需要調(diào)整。

欣然 追問

2020-03-02 15:59

467元錢。如果我調(diào)整了,是不是匯算清繳時(shí)需要調(diào)減???

微微老師 解答

2020-03-02 16:02

嗯嗯呢,是的,跨年調(diào)賬需要走以前年度損益調(diào)整的科目的。建議這點(diǎn)錢就不要處理了。

欣然 追問

2020-03-02 16:07

嗯!好的。

微微老師 解答

2020-03-02 16:10

恩恩,祝您工作順利,身體健康

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您好,應(yīng)當(dāng)要需要計(jì)提的。因?yàn)楸热?月份的開票金額和印花稅是3月才繳納的,所以要計(jì)提的。
2020-03-02 15:35:27
您好,應(yīng)該是計(jì)入借:稅金以及附加 貸:應(yīng)交印花稅
2020-04-22 10:21:46
本來就應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用,不需要預(yù)提,扣繳的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用-印花稅就可以了
2016-05-11 14:43:47
您好,分錄,借:稅金及附加-印花稅。借:管理費(fèi)用-印花稅,負(fù)數(shù)。
2017-01-05 21:39:15
稅金及附加,這個(gè)下面,
2020-04-24 18:16:54
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