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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-02 18:47

多數(shù)是期初錄入錯了

紫色雨星 追問

2020-03-02 18:49

那這種的話怎么辦呢

紫色雨星 追問

2020-03-02 18:50

之前重新建過賬

玲老師 解答

2020-03-02 19:06

你好,這要看實際情況,一般期末錯了 不平都做不了賬  如果 期初是平的,少記一筆分錄這樣的可以補記上

紫色雨星 追問

2020-03-02 19:23

好幾年的了,每年的期末都對不起來起初,銀行需要,只是單純的調(diào)一下EXCEL表上的期初可以嗎,老師

玲老師 解答

2020-03-02 19:27

那你這不好辦了,要找到原因才能調(diào)整 賬

紫色雨星 追問

2020-03-02 19:29

都是以前的了,不是我經(jīng)手的,沒法找原因,只是單純的調(diào)資產(chǎn)負債表上的期初,期末不可以嗎,老師

玲老師 解答

2020-03-02 19:34

這樣處理不恰當 。你要是內(nèi)賬這樣處理可以,外賬不行

紫色雨星 追問

2020-03-02 19:59

這種的話稅局查賬有風險嗎,可以前的了,原因不好找了

玲老師 解答

2020-03-02 20:09

你好,有一定的風險,不過你是后接手的不影響你

紫色雨星 追問

2020-03-02 22:59

我覺得還是別調(diào)人家以前的賬了,可銀行需要

玲老師 解答

2020-03-02 23:09

有錯誤的可以調(diào)整。

紫色雨星 追問

2020-03-03 00:18

那要翻一整年的,好幾年都不一樣,這種怎么知道哪兒出錯了呢

玲老師 解答

2020-03-03 08:06

不知道出來的原因,沒有辦法調(diào)整帳

紫色雨星 追問

2020-03-03 08:07

可以先把之前的期末數(shù)據(jù)搬到去年期初嗎,銀行等著要

玲老師 解答

2020-03-03 08:32

你好,可以 這樣操作的。沒有辦法的辦法。

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2019-10-28 10:11:57
是比率,用來衡量企業(yè)負債和資產(chǎn)之間的關系。它可以用來分析企業(yè)負債的程度以及負債支付能力,如果負債率過高,可能會影響企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營。
2023-03-13 09:13:17
就是資產(chǎn)負債表里面的負債總額/資產(chǎn)總額
2022-04-11 17:20:34
負債填寫資產(chǎn)負債表的總負債金額。
2018-01-19 20:28:48
您好,負債填資產(chǎn)負債表中的總負債金額。
2020-11-23 23:51:38
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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