老師 我們這個月去大廳調(diào)減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費,發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費用計提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費用或者生產(chǎn)成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤- 應(yīng)交稅費- 答

購買材料預(yù)付賬款的賬務(wù)處理
答: 你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
購買材料付款后已領(lǐng)用完,票下個季度才到,各階段如何賬務(wù)處理?
答: 付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 購買材料借;原材料 貸應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 發(fā)票到了沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票入賬 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 購買材料 先預(yù)付 后付尾款 再收到材料 下月來發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理
答: 。借預(yù)付賬款貸銀行存款。 借原材料貸預(yù)付賬款銀行存款。 。收到發(fā)票,把這個發(fā)票貼在這個憑證后面。

