
老師,上個月購入貨物因質(zhì)量問題退回給廠家,對方已開具紅字發(fā)票,我這邊本月已經(jīng)繳納上個月稅款繳納,后期需要調(diào)稅嗎
答: 你好,沖這個月成本 不影響上期交完的稅款
請問5月份開具專票,已經(jīng)繳納印花稅,已入賬。本月又開具紅字發(fā)票,請問開具的紅字發(fā)票以及已繳納的印花稅如何做賬務(wù)處理?
答: 你好 交過的印花稅不退 賬上做紅沖收入的分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購貨方開具紅字發(fā)票信息表,表找那個的貨物名稱寫上“晶體返利”,這種情況能行嗎?返利部分是不是應(yīng)該視同銷售,繳納增值稅啊
答: 這個是開的返利嗎 需要交增值稅


。。。。。。 追問
2020-03-03 14:32
。。。。。。 追問
2020-03-03 14:42
玲老師 解答
2020-03-03 14:46