
之前未計入固定資產的辦公器材,現(xiàn)在應該補提固定資產,應該怎么做固定資產的分錄?之前錄入到管理費用中,
答: 您好 借:管理費用 借方紅字 借:固定資產 借方藍字 借:管理費用 貸:累計折舊
老師,上個月把“固定資產”做到“管理費用”了,也結轉損益了。本月要調整上月做錯的分錄,是怎么做?謝謝!
答: 借固定資產借管理費用負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問固定資產一次折舊的分錄,借:管理費用-折舊 貸:累計折舊,是這樣做嗎?另外一個財務做的是 借:管理費用-折舊 貸:固定資產,請問哪個分錄是對的呢?原理是什么呢?
答: 你好! 應該是:借:管理費用-折舊 貸:累計折舊 …計提折舊時,是不影響固定資產原值的(所以不可以貸固定資產,應該貸累計折舊科目)
單位購入一輛價值80萬元的汽車,分錄是不是可以這樣做:借:固定資產80萬元貨:銀行80萬元借:管理費用80萬元貨:累計折舊80萬元?
公司買了電腦一臺,金額2600元,分錄怎么做?需要先入固定資產再入費用嗎?分錄如下:借:固定資產,貸:現(xiàn)金 然后當月計入費用 借:管理費用 貸:固定資產嗎?

