
老師我手里有一家物流公司,在報(bào)增值稅的時(shí)候附表一“銷項(xiàng)加稅合計(jì)6,432,188.32”,在附表這三中本期發(fā)生額這樣申報(bào)正確嗎??
答: 你們單位還有扣除項(xiàng)目,有的話可以
請(qǐng)問(wèn)物流公司銷項(xiàng)沖紅,申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有減掉這個(gè)銷項(xiàng),為什么銷售公司銷項(xiàng)沖紅時(shí),申報(bào)增值稅會(huì)把這個(gè)銷項(xiàng)給減掉?
答: 開(kāi)紅字需要減掉這個(gè),不減除你這個(gè)多交增值稅,需要去更正申報(bào),
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn),我們公司為物流公司,一般納稅人,當(dāng)月沒(méi)有收入(沒(méi)有銷項(xiàng)),有進(jìn)項(xiàng),本月還需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)?
答: 可以留到下月認(rèn)證抵扣


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2020-03-04 09:29
郭老師 解答
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