APP下載
天天向上
于2020-05-13 09:46 發(fā)布 ??904次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-13 09:50
開紅字需要減掉這個,不減除你這個多交增值稅,需要去更正申報,
天天向上 追問
2020-05-13 10:12
系統(tǒng)自動生成的,沒有減掉
maize老師 解答
2020-05-13 10:21
你開紅字這個上傳成功了嗎,有就重新初始化下,刷新下,還是沒有減除不能自己填寫帶上申報表去稅局更正申報,沒有看到文件說有這個這個特殊情況 申報增值稅時沒有減掉這個銷項
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問物流公司銷項沖紅,申報增值稅時沒有減掉這個銷項,為什么銷售公司銷項沖紅時,申報增值稅會把這個銷項給減掉?
答: 開紅字需要減掉這個,不減除你這個多交增值稅,需要去更正申報,
你好,收到物流公司的賠償款并且有相應的稅額,這個稅額應該填在增值稅申報表的哪里呢?
答: 您好 填寫未開具發(fā)票對應欄次
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我司有跨境物流免增值稅,申報增值稅是需要在增值稅減免稅申報明細表里二、免稅項目中出口免稅那里填寫嗎?
答: 你好,是的哦,這個是免稅的那里填寫
老師我手里有一家物流公司,在報增值稅的時候附表一“銷項加稅合計6,432,188.32”,在附表這三中本期發(fā)生額這樣申報正確嗎??
討論
請問,我們公司為物流公司,一般納稅人,當月沒有收入(沒有銷項),有進項,本月還需要認證進項發(fā)票嗎?申報增值稅時怎么申報?
你好,我是物業(yè)公司會計,本公司代銷電費,給對方開具增值稅發(fā)票,填制增值稅申報表的時,發(fā)現(xiàn)電費發(fā)票為征稅項目應稅貨物,在申報增值稅銷項稅金匯總時保存不掉,因我公司是應稅服務,
物流行業(yè)增值稅申報表應填應稅貨物銷售還是應稅勞務?
廣西物業(yè)公司(小規(guī)模納稅人)增值稅申報流程有哪些?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
天天向上 追問
2020-05-13 10:12
maize老師 解答
2020-05-13 10:21