- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-04 13:24
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸以前年度損益調(diào)整 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
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2020-03-04 13:24:36

你好,
你們是什么單位呢?
2020-07-30 08:43:04

個(gè)人退回來(lái)的嗎
做之前相反的分錄
2019-12-19 18:02:42

1.收到退稅款
借::銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。
2.結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2019-07-15 11:40:52

收到國(guó)稅以前年度多交增值稅退款怎么做分錄
以前年度2012年,有筆憑證做錯(cuò),多交增值稅1000元,在2013年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),后向國(guó)稅申請(qǐng)退款,款已收到入銀行賬戶,那分錄應(yīng)該怎樣做呢?O(∩_∩)O謝謝
匿名 | 瀏覽 1703 次
發(fā)布于2015-08-27 17:42 最佳答案
?1.因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做:
借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
貸:銀行存款
2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做:
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時(shí),未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。
3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做;
借:銀行存款 (藍(lán)字)
借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字)
4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
2016-12-06 09:45:33
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