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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-30 08:43

你好,
你們是什么單位呢?

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你好, 你們是什么單位呢?
2020-07-30 08:43:04
個(gè)人退回來(lái)的嗎 做之前相反的分錄
2019-12-19 18:02:42
1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2019-07-15 11:40:52
收到國(guó)稅以前年度多交增值稅退款怎么做分錄 以前年度2012年,有筆憑證做錯(cuò),多交增值稅1000元,在2013年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),后向國(guó)稅申請(qǐng)退款,款已收到入銀行賬戶(hù),那分錄應(yīng)該怎樣做呢?O(∩_∩)O謝謝 匿名 | 瀏覽 1703 次 發(fā)布于2015-08-27 17:42 最佳答案 ?1.因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時(shí),未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做; 借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
2016-12-06 09:45:33
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整
2017-03-24 16:23:45
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