
老師你好: 先給廠家打款 1000元 先預(yù)訂配件200元 等用進(jìn)項稅時 在開專用發(fā)票 .請問 在收到貨 沒開票時怎么做會計分錄
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品 等科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估
1、電費(fèi)專用發(fā)票進(jìn)項稅要做抵扣認(rèn)證嗎2、還沒認(rèn)證,會計分錄怎么做
答: 1.生產(chǎn)經(jīng)營用的可以抵扣 2.借xx費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖紅上月專用發(fā)票進(jìn)項稅額已抵扣會計分錄
答: 您好!借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)


金剛 追問
2020-03-04 21:38
郭老師 解答
2020-03-04 21:42