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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-03-06 09:03

您需要將9-12月份需要計(jì)提的管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替。

聰慧的裙子 追問

2020-03-06 09:12

可以發(fā)具體的分錄我嗎

曉宇老師 解答

2020-03-06 09:15

9-12月計(jì)提分錄:
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保
1-3月計(jì)提分錄:
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保

聰慧的裙子 追問

2020-03-06 09:15

繳納社保的時候,我是借 業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保  借應(yīng)付職工薪酬-單位和個人  貸零余額    個人從工資代扣的話是 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金   其他應(yīng)交稅費(fèi)

聰慧的裙子 追問

2020-03-06 09:35

但是這位老師是今年1月才代扣出個人部分的社保費(fèi),1月才交社保哦 也需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

曉宇老師 解答

2020-03-06 09:37

您所在學(xué)校如果是事業(yè)單位, 事業(yè)單位以前年度的會計(jì)錯誤,在當(dāng)年直接調(diào)整,而不像企業(yè)那樣,使用以前年度損益調(diào)整科目。直接將補(bǔ)繳的單位承擔(dān)的部分都計(jì)入業(yè)務(wù)活動費(fèi)用即可。

聰慧的裙子 追問

2020-03-06 09:41

好的,我是事業(yè)單位的。單位補(bǔ)繳的我是計(jì)入業(yè)務(wù)活動費(fèi)用了  那個人補(bǔ)繳的如何做分錄呢?謝謝

曉宇老師 解答

2020-03-06 10:03

個人補(bǔ)繳的部分計(jì)入其他應(yīng)付款——相應(yīng)險種。

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相關(guān)問題討論
你好,看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
你好 這個月補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2020-05-11 11:58:47
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-03-15 14:55:21
您好 是單位扣個人社保么?工資已經(jīng)發(fā)放了 現(xiàn)在扣?
2020-06-09 15:16:11
你好,補(bǔ)做計(jì)提,扣繳分錄就是了 借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保 , 貸;銀行存款等科目
2019-06-25 14:14:04
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