老師,我是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)買(mǎi)現(xiàn)賣(mài)的。不存在庫(kù)存。但是 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)問(wèn)一下原材料暫估入庫(kù)的數(shù)量與單價(jià)及金額。有 問(wèn)
你好,是的,是要計(jì)算的了。 答
關(guān)于補(bǔ)稅點(diǎn)問(wèn)題,合同金額為958464元,6%專(zhuān)票,稅額為5 問(wèn)
你好,這個(gè)含稅價(jià)還是開(kāi)958464是嗎 答
電鉆維修換馬達(dá)140元記入什么科目 問(wèn)
這個(gè)直接做費(fèi)用就行,如果是車(chē)間的制造費(fèi)用維修費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)今年3月的社保做賬時(shí)已經(jīng)做成現(xiàn)金繳款了 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

..............你好,我1月印花稅已申報(bào),但是錯(cuò)了,我把1月的銷(xiāo)售全部按照加工合同交印花稅了,其中還有14479.5是按購(gòu)銷(xiāo)合同的,我記賬憑證計(jì)提印花稅是按正確的計(jì)提,導(dǎo)致賬上的印花稅計(jì)提金額是118.8,而實(shí)際繳納的印花稅金額是123,這怎么辦
答: 你好!大廳申請(qǐng)修改申報(bào),那個(gè)金額是正確的?
你好,我1月印花稅已申報(bào),但是錯(cuò)了,我把1月的銷(xiāo)售全部按照加工合同交印花稅了,其中還有14479.5是按購(gòu)銷(xiāo)合同的,我記賬憑證計(jì)提印花稅是按正確的計(jì)提,導(dǎo)致賬上的印花稅計(jì)提金額是118.8,而實(shí)際繳納的印花稅金額是123,這怎么辦
答: 你好,賬上錯(cuò)的先改賬,再去稅局做更正申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅是按合同價(jià)款計(jì)提印花稅?
答: 你好,印花稅的計(jì)稅是根據(jù)簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同實(shí)際情況進(jìn)行取舍: 1、如果購(gòu)銷(xiāo)合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2、如果購(gòu)銷(xiāo)合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3、如果購(gòu)銷(xiāo)合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)

