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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-04 12:50

老師,如果有免抵稅額的話按我原來那個做就行嗎?

鄒老師 解答

2016-05-04 12:31

如果沒有免抵稅額,把貸方改成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)就對了

鄒老師 解答

2016-05-04 13:34

借:其他應(yīng)收款   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)    貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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你好,是的,
2020-03-14 17:06:28
如果沒有免抵稅額,把貸方改成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)就對了
2016-05-04 12:31:05
是的,出口退稅計提分錄(借:其他應(yīng)收款-出口退稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值-出口退稅),收到退稅時分錄(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅)
2018-05-10 14:05:16
你好,貸方就是免抵退稅額
2017-06-20 08:57:20
您好 收到出口退稅款的時候才能沖減這個其他應(yīng)款
2020-12-11 15:22:47
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