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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-07 09:16

您好,
計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬
發(fā)放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現(xiàn)金 
您計提時是走的應付職工薪酬-職工薪酬(應該是應付職工薪酬-福利費),這樣應付職工薪酬應付職工薪酬-福利費科目才能沖平,謝謝

????. 追問

2020-03-07 09:26

這是19年6月的賬 是不是要把之前那筆分錄也要寫上 再寫更正的的分錄

縈縈老師 解答

2020-03-07 09:28

您好,更正時您直接做反向分錄就行:寫上沖減XX月XX日XX號憑證
借:應付職工薪酬-職工薪酬  貸:應付職工薪酬-福利費

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好,直接接管理費用,職工福利,貸現(xiàn)金
2019-03-06 11:29:28
這是招待他人產(chǎn)生的費用,不是員工的費用,不用通過應付職工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
先借應付職工薪酬,福利費,貸,庫存現(xiàn)金,在借管理費用,貸,應付職工薪酬福利費
2020-07-03 09:49:46
你好,可以的!一般企業(yè),都是直接借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 (第一種做法較正規(guī),在應付職工薪酬中走一下,便于統(tǒng)計)
2018-08-27 07:03:37
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