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諾卓
于2020-03-07 16:24 發(fā)布 ??886次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2020-03-07 16:26
你好借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目
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你好老師,去年粗心把收入和銷項稅額確認(rèn)有誤,今年怎么做調(diào)整分錄
答: 你好,收入和銷項做多了還是少了?
請問老師會計說把,分錄中的負數(shù)加在一起放到銷項稅額。請分析一下什么意思
答: 為什么會有這么一問,具體業(yè)務(wù)是什么
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好:6%的銷項稅額可以減免10%,分錄怎么做
答: 你好!你說的是加計扣減那個嗎?
上月留底3000元,本月銷項稅額956元,這種情況怎樣寫分錄
討論
退回的銷售,相反的分錄如何寫?銷項稅額寫哪里?借方還是貸方用工資沖銷??老師說寫負數(shù)分錄,沒懂?
老師,您好這筆是銷項稅額轉(zhuǎn)出,這筆分錄對嗎,如果是正確的,請給我解釋一下,謝謝
原來有20000留底,本月銷項稅額500.月底分錄咋做?。恐x謝!
老師,可以幫我總結(jié)一下銷項稅額抵減相關(guān)分錄嗎
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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