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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-04 17:17

我公司是一般納稅人。

靜心 追問(wèn)

2016-05-04 17:36

那是一份技術(shù)服務(wù)合同,也可以這樣記嗎?簽完合同付第一筆款時(shí)做兩筆分錄:1、借:銷(xiāo)售費(fèi)用100000貸:應(yīng)付賬款100000,2、借:應(yīng)付賬款20000貸銀行存款20000.以后再付款就只記后面的分錄。這樣的話就能清楚的知道應(yīng)付賬款還有多少了。

宋生老師 解答

2016-05-04 17:21

您好!您可以每次收到發(fā)票就入賬。借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸銀行存款等。

宋生老師 解答

2016-05-04 19:02

您好!可以的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
我公司是一般納稅人。
2016-05-04 17:17:55
您好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 然后每個(gè)月借管理費(fèi)用 帶預(yù)付賬款。
2017-03-29 15:31:47
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 需要對(duì)方按規(guī)定提供發(fā)票的
2017-03-02 09:19:18
你好,這是未付款未開(kāi)票的購(gòu)進(jìn),應(yīng)該暫估入庫(kù)。 借:庫(kù)存商品(原材料等科目)---暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款---暫估--xx公司 次月初,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——**公司 等
2019-09-04 09:57:19
你好,租賃合同附在發(fā)票后面
2019-01-08 17:47:31
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