老師,我們公司店面租金,房東是個人,所以是沒有開票給我們的,需要我們年初自己去稅局以房東的名義去開一整年的租金發(fā)票,那么我們平常做賬,是每月做計提租金:借:管理費用-租金,貸:其他應(yīng)付款-租金,然后在下年年初取得全年發(fā)票后,再做借:其他應(yīng)付款-租金 貸:庫存現(xiàn)金好,還是每個月直接做,借:管理費用-租金,貸:庫存現(xiàn)金好?然后,等到下年年初開好發(fā)票,不再做任何分錄,只需把發(fā)票作為憑證放在12月份的那筆分錄的后面呢?
木木
于2016-05-04 17:43 發(fā)布 ??925次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
相關(guān)問題討論

你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議
股東簽字。
2020-03-25 12:01:20

用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59

您好,現(xiàn)在先,借:管理費用 負(fù)數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負(fù)數(shù),再做,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 。
2018-09-04 22:25:07

您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo)
然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。
2017-11-02 11:56:43

上個月第一次交社保跟公積金,做憑證
借:管理費用——社保費
借:其他應(yīng)付款——社保費
貸:庫存現(xiàn)金
這月是應(yīng)該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款——社保費
2017-06-29 15:34:58
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