你好,這月取消認(rèn)證期限,去年有張發(fā)票認(rèn)證超期做了分錄~借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在能認(rèn)證了,需要再怎么做賬
檸檬不酸
于2020-03-09 10:53 發(fā)布 ??591次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-03-09 10:55
你好
你做了進(jìn)項(xiàng)嗎
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你好,轉(zhuǎn)出是這樣做分錄的
2018-09-14 19:28:29

你好,你的分錄很正確的。
2019-10-17 10:46:13

你好,就是這樣做分錄的
借:管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-08-17 11:59:29

你好
你做了進(jìn)項(xiàng)嗎
2020-03-09 10:55:41

你是一般納稅人嗎,如是,應(yīng)該做如下分錄
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入。
本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后要做借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-04-08 14:27:20
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