
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要繳納增值稅和附加稅?附加稅比例和一般納稅人一樣?
答: 你好!增值稅稅率不一樣,附加稅比例一樣
一般納稅人,核定的增值稅附加稅按月申報(bào),上個(gè)月未開(kāi)具增值稅發(fā)票,這種情況是否增值稅及附加稅零申報(bào)就可以了是嗎
答: 你好 是的 如果確實(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)的 就是0報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人公司開(kāi)具十萬(wàn)增值稅發(fā)票,需要交的增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅各是多少
答: 你好,一般納稅人公司開(kāi)具十萬(wàn)增值稅含稅嗎,不含稅計(jì)算增值稅=100000*13%=13000,附加稅12%=13000*12%=1560,企業(yè)所得稅=利潤(rùn)*25%
每月開(kāi)票金額不超15萬(wàn),免收增值稅及附加稅(適用于增值稅普通發(fā)票)這個(gè)對(duì)增值稅一般納稅人適用嗎
一般納稅人增值稅發(fā)票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會(huì)計(jì)憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應(yīng)該同樣做沖紅憑證嗎?

