
老師,房租押金收不回,分錄:借:管理費-房租押金 貸:其他應收款?
答: 你好!什么原因產生的收不回來
公司員工報銷500,原本應該計入管理費,我錯記其他應收款,分錄:借:其他應收款-暫付款500貸:現金500,我下個月作分錄:借:管理費500貸:其他應收款-暫付款500。這樣對嗎?
答: 您好,可以這樣做。謝謝
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問下,公司員工預支工資1000,管理員王某墊付(之前他也有借支),當月分錄 借 其他應收款~某員工 貸 其他應收款~王某 現造了工資冊后從工資中把借支款扣除,應怎么分錄借支款和王某的墊付款才能平帳?
答: 借應付職工薪酬貸其他應收款某員工 你們還錢給王某

