
2019年有一筆會計分錄應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 但是誤將這筆分錄弄成了借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅。 請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
答: 你好, 分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整
5月有一筆賬務(wù)是這樣處理的,借:銀行存款285714.3,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 14285.7,貸:其他業(yè)務(wù)收入-房租 300000. 6月做賬務(wù)處理的時候才發(fā)現(xiàn)這筆分錄做錯了,銀行存款和其他業(yè)務(wù)收入金額寫反了,而且應(yīng)交稅費應(yīng)計入貸方,現(xiàn)在6月應(yīng)該如何調(diào)賬呢。
答: 先紅字沖銷之前的這筆,再按正確的做,調(diào)整附加稅費、所得稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前收了一筆邊角料的款,當時處理是:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款現(xiàn)在要調(diào)成其他業(yè)務(wù)收入交稅,可以直接 借 銀行存款- 貸 其他應(yīng)付款- 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費可以這樣做嗎?
答: 借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

