收工程款開票,本來是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方:其他應(yīng)付款 之前一直是這樣 但是有一筆是直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款不體現(xiàn)稅費(fèi)有問題嗎
小財(cái)迷
于2018-07-18 09:15 發(fā)布 ??1140次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-18 09:17
你好,需要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額才是的
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你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19

好的,舉個(gè)例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47

您好!這個(gè)要問你們公司會(huì)計(jì)才行了。正常是其他應(yīng)收才對(duì)。
2017-03-23 17:47:09

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票,
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
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