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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-18 09:17

你好,需要體現(xiàn)銷項稅額才是的

小財迷 追問

2018-07-18 09:19

不體現(xiàn)是漏繳了嗎

鄒老師 解答

2018-07-18 09:21

你好,是分錄錯誤,倒是不會導致漏交稅款

小財迷 追問

2018-07-18 09:28

老師,16年的應(yīng)交稅費銷項 進項都不平,未結(jié)轉(zhuǎn),然后我把所有的銷項 進項 還有項目上預繳的一筆筆找出來,找出許多問題,但最后就是和賬上這個差對不上,老師,還有什么辦法可以檢查出來,我已經(jīng)繞暈了

鄒老師 解答

2018-07-18 09:28

你好,不需要把進項,銷項稅額結(jié)平的 
你只需要按月根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了

小財迷 追問

2018-07-18 09:32

這是16年的,帳有點亂 17年之后都是結(jié)轉(zhuǎn)進項 和銷項 在轉(zhuǎn)出未交 都結(jié)平了,之會在一級科目有余額,現(xiàn)在領(lǐng)導要我找出原因,相差7萬多,我是我找了很久,需要補10萬多,不知道是哪里對不上,也化了丁字帳,把我自己都繞暈了,老師,有什么好點的查賬方法嗎

鄒老師 解答

2018-07-18 09:34

你好,這個沒有什么訣竅的,只能去看以前每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是否正確了,如果不正確作出正確的調(diào)整分錄

小財迷 追問

2018-07-18 09:35

我把主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 和其他應(yīng)付款都找了幾遍,越早越亂

鄒老師 解答

2018-07-18 09:36

你好,你只需要看之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是否正確

小財迷 追問

2018-07-18 09:36

以前就是沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在自查出來好多要補稅的,就是這個差對不上

鄒老師 解答

2018-07-18 09:36

你好,把應(yīng)當結(jié)轉(zhuǎn)而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的補上就是了  
然后補做繳稅分錄

小財迷 追問

2018-07-18 09:36

我結(jié)了一下結(jié)不平

鄒老師 解答

2018-07-18 09:37

你好,你需要每個月根據(jù)你增值稅申報表的應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

小財迷 追問

2018-07-18 09:40

我也是想一筆結(jié)轉(zhuǎn)掉,然后在補交,但是要知道每個月的問題在哪,每個月的問題和我總的差對不上,根本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),6月份有一筆在7月交的,一筆在9月交的,按月結(jié)都不知道怎么弄,7月份本部又沒交稅,

小財迷 追問

2018-07-18 09:41

申報表有問題,帳  表  開票 三者都不一致

鄒老師 解答

2018-07-18 09:43

你好,申報表有問題,就需要做更正申報才是的 
需要做到賬表,開票一致才是的

小財迷 追問

2018-07-18 09:46

老師,該怎么辦,畫丁字帳,我自己都暈了

鄒老師 解答

2018-07-18 09:47

你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,登記丁字帳,然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
需要做到每一步不能有錯誤

小財迷 追問

2018-07-18 09:48

三者一致是肯定的呀,不知道以前的人怎么做賬的,現(xiàn)在16年的申報表還怎么改啊,系統(tǒng)都進不去了,還有怎么轉(zhuǎn)出未交啊

鄒老師 解答

2018-07-18 09:48

你好,做一份正確 的申報表去做更正申報 
根據(jù)增值稅申報表的應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄

小財迷 追問

2018-07-18 09:50

你不是說只要結(jié)轉(zhuǎn)未交嗎?17年以后我看的賬上是結(jié)轉(zhuǎn)進項 結(jié)轉(zhuǎn)銷項   然后銷項-進項  就是你要交的,但是假如我這筆稅要在6月交,但是他在7月交了1筆 9月交了1筆,我6月該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-07-18 09:51

你好,是的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 
根據(jù)6月份的應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn),稅款需要在7月15日之前繳納,而不會分兩個月繳納的

小財迷 追問

2018-07-18 09:53

大部分都是項目預繳的,有點他就漏掉了,隔了幾個月才交,結(jié)轉(zhuǎn)的金額都亂七八糟的

鄒老師 解答

2018-07-18 09:54

你好,預交就做與預交分錄 
結(jié)轉(zhuǎn)亂七八糟的你可以把他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除,然后按正確的結(jié)轉(zhuǎn)就是了

小財迷 追問

2018-07-18 09:55

16年6-12是賬上就放在那,沒結(jié)轉(zhuǎn)的,我是說我結(jié)這個根本結(jié)不平,到處是錯,根本不知道從哪下手

鄒老師 解答

2018-07-18 09:57

你好,對方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)你就根據(jù)當月應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)就是了

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你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計準則,當期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實際應(yīng)繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應(yīng)收才對。
2017-03-23 17:47:09
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
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